Добрый день!
Организация (ОСНО) по договору оказания услуг , направляет работника в командировку по заданию заказчика. Суммы затрат на командировку по договору возмещаются заказчиком. Вправе ли организация исполнитель ,выставляя счет-фактуру по ставке 20/120 % и относя сумму возмещения по данным расходам на прочие внереализационные доходы, принимать у себя эти расходы в НУ ?
Спасибо.